2024年,阜新市把督促审计查出问题整改落实作为践行“两个维护”的具体行动,完善制度机制,强化督促落实,一体推进揭示问题、规范管理、促进改革,切实做好审计整改“下半篇文章”。
坚持高位推动,压实审计整改主体责任。认真落实“两项专项整治”成果,审中、审后及时梳理事关全局的苗头性、倾向性、典型性问题,特别是影响经济安全的重大风险隐患和违纪违法线索,通过领导签批、召开审计整改专题会议,高位推动审计查出问题整改和移送线索查办。2024年,共向市委审计委员会呈报送阅件、审计专报等9份,市委、市政府领导先后19次作出批示,10次召开专题会议研究整改工作。同时,督促县区审计委员会加强对审计整改工作的领导,定期梳理未整改到位问题,分县区列出问题清单,下发各县区审计委员会,压实审计整改政治责任。
建立联动机制,增强审计整改监督合力。探索重点问题整改督办机制,印发《中共阜新市委审计委员会重大事项督察督办暂行办法》,明确各成员单位职责分工、督办流程、结果报告、结果运用等事宜。不断强化审计与纪检监察、组织、巡察等部门的协调联动。2024年,共向被审计单位和相关主管部门发送督办通知书25份,稳步推进审计署、省审计厅和市审计局查出问题整改279个,持续整改的88个问题均已制定计划并按期督促。审计移送线索查办反馈25条,共追责问责27人,采取刑事强制措施2人,2家串通投标企业被列入不良行为记录名单及严重失信名单。
强化预警防控,做到“治已病”“防未病”。聚焦党政机关习惯“过紧日子”、政府债务“大起底”等中心工作,结合基本公共卫生资金、乡镇财政收支、清洁取暖改造等重点审计项目,深入查找资金损失、资产闲置、损失浪费等“失血点”12个,形成《拓展整治“失血点”工作事项清单》,会同市委督查室、市财政局在全市范围内开展攻坚整治,推动举一反三、建立长效机制。同时,总结提炼审计发现的典型问题案例,编制了《审计常见问题防范提醒手册》,并将审计课程纳入市委党校培训体系,增强各级领导干部遵守财经法纪的意识。
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