一是做深审前调查研究。审计组第一时间与发改、民政、卫健、教育、财政等部门进行对接沟通,根据行业法规政策做足审前准备,通过实地调查、查阅档案资料、入户走访等方式与前期基础数据进行比对,审查养老服务、托育和学前教育服务、福利院儿童养护等方面政策落实情况,明确重点工作方向,做到现场审计有的放矢。
二是做强审中数据支撑。聚焦“一老一幼”项目配套资金的分配、拨付、使用和管理情况,运用大数据审计方法,分析比对是否存在向不符合条件的机构、个人发放补贴的异常数据,形成疑点数据8000余条,为审计项目高效开展提供有力数据支撑。
三是做实审后整改规范。审计人员通过揭示问题、分析原因、提出切实可行的建议,推动建立完善以行业主管部门统筹调度、责任部门牵头负责、行业机构具体落实的整体联动机制,促进敬老院、居家和社区养老服务中心、普惠性幼儿园等机构规范管理,助力“一老一幼”服务体系建设。
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