辽宁省审计厅2014年度部门决算
- 发布时间:2015年09月02日
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- 来源:
附件1-1 |
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|
2014年度收入支出决算表 |
||
|
|
公开01表 |
部门名称: |
|
单位:万元 |
项 目 |
行 次 |
金 额 |
栏 次 |
|
1 |
一、上年结转和结余 |
1 |
4,053.18 |
其中:项目支出结转和结余 |
2 |
3,785.27 |
二、本年收入 |
3 |
6,764.92 |
三、本年支出 |
4 |
5,891.07 |
四、收支结余 |
5 |
4,927.03 |
五、用事业基金弥补收支差额 |
6 |
0.00 |
六、结余分配 |
7 |
0.00 |
其中:提取职工福利基金 |
8 |
0.00 |
转入事业基金 |
9 |
0.00 |
七、年末结转和结余 |
10 |
4,927.03 |
其中:项目支出结转和结余 |
11 |
4,847.69 |
附件1-2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2014年度收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
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|
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|
|
公开02表 |
|
部门名称: |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
6,764.92 |
6,752.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.20 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
4,002.02 |
3,989.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.20 |
||
20108 |
审计事务 |
4,002.02 |
3,989.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
12.20 |
||
2010801 |
行政运行 |
1,633.41 |
1,628.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.81 |
||
2010804 |
审计业务 |
1,315.00 |
1,315.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010805 |
审计管理 |
23.42 |
23.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010806 |
信息化建设 |
498.00 |
498.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010850 |
事业运行 |
301.49 |
294.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
7.39 |
||
2010899 |
其他审计事务支出 |
230.70 |
230.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
206 |
科学技术支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20699 |
其他科学技术支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2069999 |
其他科学技术支出 |
300.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
699.40 |
699.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
699.40 |
699.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
646.70 |
646.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
52.70 |
52.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
229.40 |
229.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21005 |
医疗保障 |
229.40 |
229.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100501 |
行政单位医疗 |
203.80 |
203.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100502 |
事业单位医疗 |
25.60 |
25.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
214 |
交通运输支出 |
1,400.00 |
1,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21462 |
车辆通行费安排的支出 |
1,400.00 |
1,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2146299 |
其他车辆通行费安排的支出 |
1,400.00 |
1,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
134.10 |
134.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
134.10 |
134.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
134.10 |
134.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
附件1-3 |
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|
|
|
|
|
|
||
2014年度支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门名称: |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
5,891.07 |
3,186.37 |
2,704.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
4,506.06 |
2,019.38 |
2,486.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20108 |
审计事务 |
4,506.06 |
2,019.38 |
2,486.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010801 |
行政运行 |
1,739.30 |
1,739.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010802 |
一般行政管理事务 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010804 |
审计业务 |
2,211.28 |
0.00 |
2,211.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010850 |
事业运行 |
280.08 |
280.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010899 |
其他审计事务支出 |
275.36 |
0.00 |
275.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
776.20 |
776.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位离退休 |
776.20 |
776.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
724.13 |
724.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080502 |
事业单位离退休 |
52.07 |
52.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
258.08 |
258.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21005 |
医疗保障 |
258.08 |
258.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100501 |
行政单位医疗 |
235.14 |
235.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100502 |
事业单位医疗 |
22.94 |
22.94 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
214 |
交通运输支出 |
88.22 |
0.00 |
88.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21462 |
车辆通行费安排的支出 |
88.22 |
0.00 |
88.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2146203 |
政府还贷公路管理 |
88.22 |
0.00 |
88.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
215 |
资源勘探信息等支出 |
129.80 |
0.00 |
129.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21505 |
工业和信息产业监管 |
129.80 |
0.00 |
129.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
129.80 |
0.00 |
129.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
221 |
住房保障支出 |
132.71 |
132.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22102 |
住房改革支出 |
132.71 |
132.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2210201 |
住房公积金 |
132.71 |
132.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
附件1-4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
2014年度公共预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
|
部门名称: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
其中:基本建设资金收入 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||||
小计 |
其中:基本建设资金结转和结余 |
小计 |
其中:基本建设资金支出 |
小计 |
其中:基本建设资金结转和结余 |
|||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
合计 |
3,898.38 |
201.33 |
3,697.05 |
0.00 |
5,352.72 |
498.00 |
5,724.28 |
3,107.81 |
2,616.48 |
0.00 |
3,526.82 |
79.12 |
3,447.69 |
498.00 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
3,650.92 |
103.87 |
3,547.05 |
0.00 |
3,989.82 |
498.00 |
4,479.58 |
1,992.91 |
2,486.68 |
0.00 |
3,161.15 |
33.66 |
3,127.49 |
498.00 |
|||
20108 |
审计事务 |
3,650.92 |
103.87 |
3,547.05 |
0.00 |
3,989.82 |
498.00 |
4,479.58 |
1,992.91 |
2,486.68 |
0.00 |
3,161.15 |
33.66 |
3,127.49 |
498.00 |
|||
2010801 |
行政运行 |
91.40 |
91.40 |
0.00 |
0.00 |
1,628.60 |
0.00 |
1,720.00 |
1,720.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010802 |
一般行政管理事务 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010804 |
审计业务 |
3,331.97 |
0.00 |
3,331.97 |
0.00 |
1,315.00 |
0.00 |
2,211.28 |
0.00 |
2,211.28 |
0.00 |
2,435.69 |
0.00 |
2,435.69 |
0.00 |
|||
2010805 |
审计管理 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
23.42 |
0.00 |
23.42 |
0.00 |
|||
2010806 |
信息化建设 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
498.00 |
498.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
498.00 |
0.00 |
498.00 |
498.00 |
|||
2010850 |
事业运行 |
12.47 |
12.47 |
0.00 |
0.00 |
294.10 |
0.00 |
272.91 |
272.91 |
0.00 |
0.00 |
33.66 |
33.66 |
0.00 |
0.00 |
|||
2010899 |
其他审计事务支出 |
215.05 |
0.00 |
215.05 |
0.00 |
230.70 |
0.00 |
275.36 |
0.00 |
275.36 |
0.00 |
170.38 |
0.00 |
170.38 |
0.00 |
|||
206 |
科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
|||
20699 |
其他科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
|||
2069999 |
其他科学技术支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
300.00 |
0.00 |
|||
208 |
社会保障和就业支出 |
80.45 |
80.45 |
0.00 |
0.00 |
699.40 |
0.00 |
776.20 |
776.20 |
0.00 |
0.00 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
|||
20805 |
行政事业单位离退休 |
80.45 |
80.45 |
0.00 |
0.00 |
699.40 |
0.00 |
776.20 |
776.20 |
0.00 |
0.00 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080501 |
归口管理的行政单位离退休 |
77.43 |
77.43 |
0.00 |
0.00 |
646.70 |
0.00 |
724.13 |
724.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2080502 |
事业单位离退休 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
52.70 |
0.00 |
52.07 |
52.07 |
0.00 |
0.00 |
3.65 |
3.65 |
0.00 |
0.00 |
|||
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
16.69 |
16.69 |
0.00 |
0.00 |
229.40 |
0.00 |
205.99 |
205.99 |
0.00 |
0.00 |
40.10 |
40.10 |
0.00 |
0.00 |
|||
21005 |
医疗保障 |
16.69 |
16.69 |
0.00 |
0.00 |
229.40 |
0.00 |
205.99 |
205.99 |
0.00 |
0.00 |
40.10 |
40.10 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100501 |
行政单位医疗 |
16.33 |
16.33 |
0.00 |
0.00 |
203.80 |
0.00 |
183.05 |
183.05 |
0.00 |
0.00 |
37.08 |
37.08 |
0.00 |
0.00 |
|||
2100502 |
事业单位医疗 |
0.36 |
0.36 |
0.00 |
0.00 |
25.60 |
0.00 |
22.94 |
22.94 |
0.00 |
0.00 |
3.02 |
3.02 |
0.00 |
0.00 |
|||
215 |
资源勘探信息等支出 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
129.80 |
0.00 |
129.80 |
0.00 |
20.20 |
0.00 |
20.20 |
0.00 |
|||
21505 |
工业和信息产业监管 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
129.80 |
0.00 |
129.80 |
0.00 |
20.20 |
0.00 |
20.20 |
0.00 |
|||
2150599 |
其他工业和信息产业监管支出 |
150.00 |
0.00 |
150.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
129.80 |
0.00 |
129.80 |
0.00 |
20.20 |
0.00 |
20.20 |
0.00 |
|||
221 |
住房保障支出 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
134.10 |
0.00 |
132.71 |
132.71 |
0.00 |
0.00 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
|||
22102 |
住房改革支出 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
134.10 |
0.00 |
132.71 |
132.71 |
0.00 |
0.00 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
|||
2210201 |
住房公积金 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
134.10 |
0.00 |
132.71 |
132.71 |
0.00 |
0.00 |
1.71 |
1.71 |
0.00 |
0.00 |
附件1-5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|||
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|
|
2014年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
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|
公开05表 |
|
部门名称: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称(项目) |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
其中:基本建设资金收入 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||||
小计 |
其中:基本建设资金结转和结余 |
小计 |
其中:基本建设资金支出 |
小计 |
其中:基本建设资金结转和结余 |
|||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
|
合计 |
88.22 |
0.00 |
88.22 |
0.00 |
1,400.00 |
0.00 |
88.22 |
0.00 |
88.22 |
0.00 |
1,400.00 |
0.00 |
1,400.00 |
0.00 |
||||
214 |
交通运输支出 |
88.22 |
0.00 |
88.22 |
0.00 |
1,400.00 |
0.00 |
88.22 |
0.00 |
88.22 |
0.00 |
1,400.00 |
0.00 |
1,400.00 |
0.00 |
|||
21462 |
车辆通行费安排的支出 |
88.22 |
0.00 |
88.22 |
0.00 |
1,400.00 |
0.00 |
88.22 |
0.00 |
88.22 |
0.00 |
1,400.00 |
0.00 |
1,400.00 |
0.00 |
|||
2146203 |
政府还贷公路管理 |
88.22 |
0.00 |
88.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88.22 |
0.00 |
88.22 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
2146299 |
其他车辆通行费安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1,400.00 |
0.00 |
1,400.00 |
0.00 |
附件1-6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
2014年度财政专户管理资金收入支出决算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
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|
公开06表 |
|
部门名称: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||
项目 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
用事业基金弥补收支差额 |
结余分配 |
年末结转和结余 |
||||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
其中:基本建设资金收入 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转和结余 |
项目支出结转和结余 |
||||||||
小计 |
其中:基本建设资金结转和结余 |
小计 |
其中:基本建设资金支出 |
小计 |
其中:基本建设资金结转和结余 |
|||||||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
附件1-7 |
|
|
|
|
||
2014年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
公开07表 |
|
部门: |
|
|
|
单位:万元 |
||
项 目 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
3107.81 |
2158.33 |
949.48 |
|||
301 |
工资和福利支出 |
1268.60 |
1268.60 |
0.00 |
||
302 |
商品和服务支出 |
937.32 |
0.00 |
937.32 |
||
303 |
对个人和家庭的补助 |
889.73 |
889.73 |
0.00 |
||
310 |
其他资本性支出 |
12.16 |
0.00 |
12.16 |
||
|
附件1-8 |
|
|
2014年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||
|
|
公开08表 |
部门名称: |
|
单位:万元 |
项 目 |
2013年决算数 |
2014年决算数 |
合 计 |
179.88 |
166.06 |
1、因公出国(境)费 |
0.00 |
0.00 |
2、公务接待费 |
6.64 |
5.49 |
3、公务用车购置及运行费 |
173.24 |
160.57 |
其中: (1)公务用车运行维护费 |
173.24 |
142.59 |
(2)公务用车购置 |
0.00 |
17.98 |